近日,自治区工业和信息化厅印发七项财务管理制度,构建起“1+5+1”财务管理监督体系,进一步提高机关内部管理水平,全面加强风险防控,深化党风廉政建设。“1”即《自治区工业和信息化厅财务管理制度》,“5项具体办法”即《机关财务管理与内部控制办法》《采购管理办法》《固定资产管理暂行办法》《项目评审专家库管理办法》《项目资金预算绩效一体化管理办法》,“1套监督体系”《内部审计工作办法(试行)》。
制度体系旨在贯彻中央和自治区过紧日子的工作部署,落实历次巡视、审计以及监察建议函提出的整改要求,聚焦职责流程、风险节点和防控措施,形成了一条可察、可控、可考、可究的完整内控链条。一是强化管理职责。在厅党组领导下,建立各项工作领导小组,规定各项经济业务活动决策权限,明确内控关键岗位责任制,构建权责清晰、制衡有力、监督有效的工作机制。二是细化流程控制。全面梳理业务流程,明确业务环节,加强预算、收支、采购、资产等关键事项内部控制,确保覆盖全面、操作便捷、实施有效。三是深化内审监管。明确内部审计规范及整改要求,通过“刀刃向内”定期定向审计,全面、客观、公正评价机关和事业单位财务活动,及时发现问题、堵塞漏洞、防范风险、提升效能。
加强内部控制建设是全面从严治党和依法治国的需要,也是当前深化体制机制制度改革推动工业经济高质量发展、实施精细化管理的必然要求。下一步,工信厅将加大制度执行力度,强化监督考核,确保各项制度落地生根、开花结果。